Szkolenia FRR

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2020 ROKU

Prowadzący Adam Podleśny

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej jak i z poza Unii ale również z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych zostały uregulowane w sposób szczególny. Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, ale również ma na uwadze rożne powiązania zachodzące między tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów włącznie z transportem albo nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej czy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków sądowych związanych z poruszaną tematyką.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej jak i z poza Unii ale również z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych zostały uregulowane w sposób szczególny. Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, ale również ma na uwadze rożne powiązania zachodzące między tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów włącznie z transportem albo nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej czy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków sądowych związanych z poruszaną tematyką.

Polecamy także szkolenie:
Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej>>>

Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami ,
  • usystematyzowanie wiedzy związanej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i transportu towarów,
  • poznanie najnowszych interpretacji podatkowych i wyroków sądowych,
  • nabycie umiejętności właściwego klasyfikowania rozliczanych transakcji,
  • poznanie zasad właściwego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT,
  • nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Adresaci szkolenia:
  • główni księgowi
  • dyrektorzy finansowi
  • pracownicy działów księgowości
  • specjaliści podatkowi
  • pracownicy i właściciele biur rachunkowych
  • właściciele firm
  • pozostałe osoby zainteresowane rozliczaniem obrotu i transportu towarów

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
1.Ogólne zasady rozliczania VAT w obrocie zagranicznym
  • wykaz aktów prawnych zwierających tematykę rozliczania VAT w transakcjach zagranicznych
  • kiedy transakcja z kontrahentem zagranicznym podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, a kiedy w innym Państwie?
  • podatnik zobowiązany do rozliczania VAT od transakcji zagranicznych
  • obowiązek podatkowy w obrocie krajowym i zagranicznym

2.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  • kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT?
  • nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT
  • przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT
  • Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT – NOWOŚĆ OD 2020
  • stawka podatku VAT dla transakcji WDT
  • warunki do zastosowania stawki obniżonej dla transakcji WDT
  • obowiązek podatkowy w przypadku transakcji WDT
  • deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów
  • deklarowanie WDT w przypadku braku kompletu dokumentów

3.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  • pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT
  • warunki wystąpienia transakcji WNT
  • ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT
  • obowiązek podatkowy w transakcjach WNT
  • prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT

4.Magazyn konsygnacyjny (call of stock)
  • definicja magazynu konsygnacyjnego
  • obowiązki podatników prowadzących magazyn konsygnacyjny
  • warunki niezbędne do prowadzenia magazyny konsygnacyjnego
  • 2 procedury prowadzenia magazynu typu call of stock – NOWOŚĆ OD 2020

5.Eksport towarów
  • pojęcie eksportu wg ustawy o VAT
  • eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT
  • stawka w eksporcie towarów
  • warunki niezbędne do zastosowania stawki obniżonej w eksporcie towarów
  • rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
  • moment podatkowy w eksporcie towarów
  • zasady deklarowania eksportu

6.Import towarów
  • pojęcie importu towarów wg ustawy o VAT
  • podstawa opodatkowania w imporcie towarów
  • import towarów rozliczany wg zasad ogólnych
  • metoda uproszczona rozliczania importu towarów
  • warunki zastosowania metody uproszczonej
  • skutki niespełnienia warunków do zastosowania metod uproszczonej rozliczania importu

7.Transakcje trójstronne uproszczone i transakcje łańcuchowe
  • transakcje łańcuchowe a transakcje trójstronne
  • warunki wystąpienia transakcji trójstronnej uproszczonej
  • zasady rozliczania uproszczonej transakcji trójstronnej
  • transakcje trójstronne w deklaracjach podatkowych
  • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych
  • ustalanie miejsca świadczenia w transakcjach łańcuchowych – NOWOŚĆ OD 2020
  • transakcje ruchome i nieruchome
  • rozliczanie WDT i WNT w transakcjach łańcuchowych

8.Usługi w obrocie zagranicznym
  • obrót usługami na terytorium UE i poza UE
  • pojęcie podatnika dla celów rozliczania usług w obrocie zagranicznym
  • ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna
  • stawka vat na usługi w obrocie zagranicznym
  • pojęcie importu usług
  • obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług
  • zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych
  • obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE

9.Usługi transportowe
  • transport a spedycja – różnice w rozliczaniu podatku VAT
  • szczególne regulacje dotyczące świadczenia usług transportowych
  • kiedy usługa transportowa opodatkowana jest w kraju a kiedy w innym Państwie?
  • od czego zależy stawka podatku VAT na usługi transportowe?
  • dokumentacja niezbędna przy świadczeniu usług transportowych
  • konsekwencje braku odpowiedniej dokumentacji
  • transport a usługi pomocnicze – rozładunek, załadunek
  • fakturowanie i refakturowanie usługi transportowej
  • podwykonawstwo w świadczeniu usług transportowych
  • dostawa i transport towaru jako kompleksowa transakcja
  • zakup za granicą towarów niezbędnych do wykonania usługi transportowej
  • moment obowiązku podatkowego przy usługach transportowych
  • obowiązki deklaracyjne i informacyjne wobec organów podatkowych

Terminarz

Szkolenie TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2020 ROKU trwa 8 godzin dydaktycznych.

Edycja 7:
4 listopada 2019 r. (09:00-15:45)

Miejsce zajęć:
ul. Moniuszki 4/8, Katowice

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Podleśny
Adam Podleśny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Adam Podleśny

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 699,00 zł netto (699,00 zł brutto). ocena PROMOCJA! Przy zgłoszeniu do 27 września 2019 r. cena szkolenia wynosi 524,25 zł netto (524,25 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

Ostatnio przeglądane

  • super Super oferta
Data szkolenia
04.11.2019
744
Cena
699,00 zł netto -25%
524.25 PLN 524,25 zł netto
524,25 zł brutto
2019-09-27
ocena Przy zgłoszeniu do 27 września 2019 r. oferujemy rabat w wysokości 25%.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 7 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać