Szkolenia FRR

FAKTURA VAT 2019 - ZASADY WYSTAWIANIA

Prowadzący Adam Podleśny

FAKTURA VAT - ZASADY WYSTAWIANIA Kraków Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz te, które mają obowiązywać od roku 2019 , - w tym zasady stosowania mechanizmu płatności podzielonych (split paymet). Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania e-faktur, wystawiania i korygowania faktur VAT, a także sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki.
Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów,zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz te, które mają obowiązywać od roku 2019 , - w tym zasady stosowania mechanizmu płatności podzielonych (split payment). Ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania e-faktur, wystawiania i korygowania faktur VAT, a także sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
  • aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania
  • przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
  • konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
  • odliczenia podatku naliczonego,
  • prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
  • odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury,
  • bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie faktur VAT, obowiązującego w 2019 r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • zapoznanie się ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami,
  • poznanie aktualnych regulacji prawnych, bieżących orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych w zakresie ewidencji zdarzeń na potrzeby podatku VAT, które obowiązują w 2019 r.,
  • przestudiowanie najpopularniejszych błędów popełnianych przy wystawianiu faktur VAT oraz ewidencji otrzymanych faktur,
  • pozyskanie umiejętności weryfikacji dokumentów na potrzeby podatku VAT,
  • poznanie sposobów poprawnego korygowania otrzymywanych i wystawianych faktur,
  • zapoznanie się z tematem e-Faktur i możliwością ich stosowania,
  • uzyskanie informacji dotyczących sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.

Adresaci szkolenia:
  • osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie),
  • pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT,
  • pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury,
  • pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Więcej szkoleń podatkowych>>
1. Podstawy prawne wystawiania faktur
  • aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur
  • gdzie w ustawie o VAT znajdziemy informacje dotyczące fakturowania?
  • aktualne rozporządzenia do ustawy o VAT dotyczące fakturowania
  • wykaz rozporządzeń, które straciły moc prawną
  • zakres regulacji w zakresie fakturowania objętych ustawą o VAT
  • zakres regulacji objętych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
  • pozostały przepisy i akty prawne użyteczne w pracy z fakturami

2. Ogólne zasady wystawiania faktur
  • moment podatkowy a moment wystawienia faktury
  • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
  • zasady stosowania stawek: 0%, zw i np
  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
  • obowiązek wystawienia faktury
  • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
  • terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
  • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
  • wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych
  • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
  • zasady zaokrąglania kwot na fakturze
  • wystawianie faktur w walucie

3. Informację jakie muszą zwierać faktury
  • kiedy dokument jest fakturą
  • pojęcie faktury wg ustawy o VAT
  • katalog obowiązkowych danych na fakturze
  • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
  • *dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
  • *faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
  • *faktura za przejazd autostradą
  • *faktura za przejazd środkami transportu publicznego
  • *faktura uproszczona
  • dane fakultatywne na fakturach
  • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
  • *metoda kasowa
  • *samofakturowanie
  • *odwrotne obciążenie (dostawa złomu, innych odpadów, laptopów, smartfonów)
  • *procedura VAT marża
  • *wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotny obciążeniem
  • zasady wystawiania faktur przy świadczeniu usług budowlanych
  • fakturowanie sprzedaży artykułów stalowych, laptopów, procesorów i smartfonów
  • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
  • wystawianie faktur eksportowych
  • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z zagarnicy

5. Zasady fakturowania zaliczek
  • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
  • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
  • terminy wystawiania faktur zaliczkowych
  • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
  • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
  • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
  • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa

6. Korygowanie danych na fakturach
  • faktura korygująca a nota korygująca
  • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
  • dane a jakie powinna zwierać nota korygująca
  • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
  • korygowanie faktury korygującej
  • anulowanie faktur

7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
  • kto może wystawić duplikat faktury?
  • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

8. Wystawianie faktur elektronicznych
  • pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
  • zasady wystawiania faktur elektronicznych
  • jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione
    w formie elektronicznej?
  • obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
  • jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

9. Faktura Pro-forma
  • czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
  • konsekwencje wystawienia faktury pro-forma
  • czy należy przechowywać faktury pro-forma?
  • jak prawidłowo wystawić fakturę pro-forma?

10. Konsekwencje błędnych faktur
  • konsekwencje wynikające z ustawy o VAT
  • konsekwencje karne

11. Mechanizm podzielonej płatności od 2018 roku
  • podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności
  • schemat działania mechanizmu podzielonej płatności
  • harmonogram stosowania split payment
  • wpływ split paymet na zasady fakturowania
  • split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika
  • obwiązek założenia rachunku bankowego VAT
  • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
  • korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności

Terminarz

Zajęcia odbędą się w Sali szkoleniowej PLATANA firmy ARCHEION w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Podleśny
Adam Podleśny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Adam Podleśny

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 499,00 zł netto (499,00 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat

Ostatnio przeglądane

Data szkolenia Już niedługo nowy termin!
1052
Cena
499,00 zł netto
499,00 zł brutto
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 1 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać