Szkolenia FRR

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

Prowadzący Adam Podleśny

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej jak i z poza Unii ale również z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych zostały uregulowane w sposób szczególny. Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, ale również ma na uwadze rożne powiązania zachodzące między tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów włącznie z transportem albo nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej czy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków sądowych związanych z poruszaną tematyką.

Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe
u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej jak i z poza Unii ale również z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych zostały uregulowane w sposób szczególny. Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, ale również ma na uwadze rożne powiązania zachodzące między tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów włącznie z transportem albo nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej czy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków sądowych związanych z poruszaną tematyką.

Polecamy także szkolenie:
Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej>>>

Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami ,
  • usystematyzowanie wiedzy związanej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i transportu towarów,
  • poznanie najnowszych interpretacji podatkowych i wyroków sądowych,
  • nabycie umiejętności właściwego klasyfikowania rozliczanych transakcji,
  • poznanie zasad właściwego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT,
  • nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Adresaci szkolenia:
  • pracownicy branży TSL:
  • główni księgowi
  • dyrektorzy finansowi
  • pracownicy działów księgowości
  • specjaliści podatkowi
  • pracownicy i właściciele biur rachunkowych
  • właściciele firm
  • pozostałe osoby zainteresowane rozliczaniem obrotu i transportu towarów

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.
I.Ogólne zasady rozliczania VAT w obrocie zagranicznym
  • wykaz aktów prawnych zwierających tematykę rozliczania VAT w transakcjach zagranicznych
  • kiedy transakcja z kontrahentem zagranicznym podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, a kiedy w innym Państwie?
  • podatnik zobowiązany do rozliczania VAT od transakcji zagranicznych
  • obowiązek podatkowy w obrocie krajowym i zagranicznym
  • ustalenie i korygowanie podstawy opodatkowania

II.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  • kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT?
  • nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT
  • przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT
  • warunki wystąpienia WDT?
  • stawka podatku VAT dla transakcji WDT
  • warunki do zastosowania stawki obniżonej dla transakcji WDT
  • obowiązek podatkowy w przypadku transakcji WDT
  • deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów
  • deklarowanie WDT w przypadku braku kompletu dokumentów

III.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  • pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT
  • warunki wystąpienia transakcji WNT
  • ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT
  • obowiązek podatkowy w transakcjach WNT
  • prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT

IV.Eksport towarów
  • pojęcie eksportu wg ustawy o VAT
  • eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT
  • stawka w eksporcie towarów
  • warunki niezbędne do zastosowania stawki obniżonej w eksporcie towarów
  • rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
  • moment podatkowy w eksporcie towarów
  • zasady deklarowania eksportu

V.Import towarów
  • pojęcie importu towarów wg ustawy o VAT
  • podstawa opodatkowania w imporcie towarów
  • import towarów rozliczany wg zasad ogólnych
  • metoda uproszczona rozliczania importu towarów
  • warunki zastosowania metody uproszczonej
  • skutki niespełnienia warunków do zastosowania metod uproszczonej rozliczania importu

VI.Usługi w obrocie zagranicznym
  • obrót usługami na terytorium UE i poza UE
  • pojęcie podatnika dla celów rozliczania usług w obrocie zagranicznym
  • ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna
  • stawka vat na usługi w obrocie zagranicznym
  • pojęcie importu usług
  • obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług
  • zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych
  • obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE

VII.Usługi transportowe
  • transport a spedycja – różnice w rozliczaniu podatku VAT
  • szczególne regulacje dotyczące świadczenia usług transportowych
  • kiedy usługa transportowa opodatkowana jest w kraju a kiedy w innym Państwie?
  • od czego zależy stawka podatku VAT na usługi transportowe?
  • dokumentacja niezbędna przy świadczeniu usług transportowych
  • konsekwencje braku odpowiedniej dokumentacji
  • transport a usługi pomocnicze – rozładunek, załadunek
  • fakturowanie i refakturowanie usługi transportowej
  • podwykonawstwo w świadczeniu usług transportowych
  • dostawa i transport towaru jako kompleksowa transakcja
  • zakup za granicą towarów niezbędnych do wykonania usługi transportowej
  • moment obowiązku podatkowego przy usługach transportowych
  • obowiązki deklaracyjne i informacyjne wobec organów podatkowych

Terminarz

Szkolenie TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT trwa 8 godzin dydaktycznych.

Edycja 4:
13 marca 2019 r. (09:00-15:45)

Miejsce zajęć:
ul. Moniuszki 4/8, Katowice

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 minut
- 10:45 - 12:15
- przerwa na lunch 45 minut
- 13:00 - 14:30
- przerwa 15 minut
- 14:45 - 16:15
Podleśny
Adam Podleśny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe „Trener biznesu i organizator szkoleń” prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Adam Podleśny

cena Całkowita cena szkolenia wynosi 559,20 zł netto (559,20 zł brutto). Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
płatność Płatność po szkoleniu. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość wystawienia faktury z terminem płatności po odbyciu szkolenia.
Adres:
ul. Moniuszki 4/8
40-005 Katowice

To szkolenie organizujemy także w innych lokalizacjach:

Ostatnio przeglądane

  • super Super oferta!
Data szkolenia
13-03-2019
744
Cena
699,00 zł netto -20%
559,20 zł netto
559,20 zł brutto
ocena Rabat obowiązuje do 28 lutego 2019 r.
miasto Lokalizacja: Katowice inna lokalizacja
czas trwania Czas trwania: 8 godzin
tryb szkolenia Tryb szkolenia: Tryb Dzienny
numer edycji Numer edycji: 4 edycja

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać