TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2023 ROKU

Prowadzący Prowadzący  Michał Walczak

Szkolenie Transport VAT Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej jak i z poza Unii ale również z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych zostały uregulowane w sposób szczególny. Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, ale również ma na uwadze rożne powiązania zachodzące między tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów włącznie z transportem albo nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej czy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków sądowych związanych z poruszaną tematyką.

1
Data szkolenia
Miasto
Tryb
Cena
03.02.2023
Katowice
Tryb dzienny
790,00 zł netto / brutto
790 790 PLN
Praktycy dla Praktyków - gwarantujemy minimum teorii - maksimum praktyki. Budujemy nasze programy szkoleniowe, tak by przełożyły się na efekty biznesowe u naszych Klientów, zapewniając równocześnie komfortowe warunki organizacyjne (grupy do 15 osób).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej jak i z poza Unii ale również z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych zostały uregulowane w sposób szczególny. Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, aby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, ale również ma na uwadze rożne powiązania zachodzące między tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów włącznie z transportem albo nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej czy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków sądowych związanych z poruszaną tematyką.

Polecamy także szkolenie:
Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej>>>

Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami,
  • usystematyzowanie wiedzy związanej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i transportu towarów,
  • poznanie najnowszych interpretacji podatkowych i wyroków sądowych,
  • nabycie umiejętności właściwego klasyfikowania rozliczanych transakcji,
  • poznanie zasad właściwego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT,
  • nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.
Adresaci szkolenia:
  • główni księgowi
  • dyrektorzy finansowi
  • pracownicy działów księgowości
  • specjaliści podatkowi
  • pracownicy i właściciele biur rachunkowych
  • właściciele firm
  • pozostałe osoby zainteresowane rozliczaniem obrotu i transportu towarów
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

UWAGA
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formie zamkniętej dostosowanego do Państwa potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

1.Ogólne zasady rozliczania VAT w obrocie zagranicznym

  • wykaz aktów prawnych zwierających tematykę rozliczania VAT w transakcjach zagranicznych
  • kiedy transakcja z kontrahentem zagranicznym podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, a kiedy w innym Państwie?
  • podatnik zobowiązany do rozliczania VAT od transakcji zagranicznych
  • obowiązek podatkowy w obrocie krajowym i zagranicznym

2.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

  • kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT?
  • nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT
  • przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT
  • Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT – NOWOŚĆ OD 2020
  • stawka podatku VAT dla transakcji WDT
  • warunki do zastosowania stawki obniżonej dla transakcji WDT
  • obowiązek podatkowy w przypadku transakcji WDT
  • deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów
  • deklarowanie WDT w przypadku braku kompletu dokumentów

3.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

  • pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT
  • warunki wystąpienia transakcji WNT
  • ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT
  • obowiązek podatkowy w transakcjach WNT
  • prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT

4.Magazyn konsygnacyjny (call of stock)

  • definicja magazynu konsygnacyjnego
  • obowiązki podatników prowadzących magazyn konsygnacyjny
  • warunki niezbędne do prowadzenia magazyny konsygnacyjnego
  • 2 procedury prowadzenia magazynu typu call of stock – NOWOŚĆ OD 2020

5.Eksport towarów

  • pojęcie eksportu wg ustawy o VAT
  • eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT
  • stawka w eksporcie towarów
  • warunki niezbędne do zastosowania stawki obniżonej w eksporcie towarów
  • rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów
  • moment podatkowy w eksporcie towarów
  • zasady deklarowania eksportu

6.Import towarów

  • pojęcie importu towarów wg ustawy o VAT
  • podstawa opodatkowania w imporcie towarów
  • import towarów rozliczany wg zasad ogólnych
  • metoda uproszczona rozliczania importu towarów
  • warunki zastosowania metody uproszczonej
  • skutki niespełnienia warunków do zastosowania metod uproszczonej rozliczania importu

7.Transakcje trójstronne uproszczone i transakcje łańcuchowe

  • transakcje łańcuchowe a transakcje trójstronne
  • warunki wystąpienia transakcji trójstronnej uproszczonej
  • zasady rozliczania uproszczonej transakcji trójstronnej
  • transakcje trójstronne w deklaracjach podatkowych
  • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych
  • ustalanie miejsca świadczenia w transakcjach łańcuchowych – NOWOŚĆ OD 2020
  • transakcje ruchome i nieruchome
  • rozliczanie WDT i WNT w transakcjach łańcuchowych

8.Usługi w obrocie zagranicznym

  • obrót usługami na terytorium UE i poza UE
  • pojęcie podatnika dla celów rozliczania usług w obrocie zagranicznym
  • ustalenie miejsca świadczenia usług – zasada ogólna
  • stawka vat na usługi w obrocie zagranicznym
  • pojęcie importu usług
  • obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług
  • zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych
  • obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE

Terminarz

zmień
03.02.2023 - 03.02.2023, Katowice, tryb dzienny

Opiekun: Aleksandra Szczepańska

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2023 ROKU
- 03.02.2023, piątek (09:00 - 16:15)
Prowadzący: Michał Walczak

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
Walczak
Michał Walczak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Finanse i Rachunkowość w katedrze Rachunkowości. Ukończył podyplomowe studia „MSSF w Praktyce” Szkoły Głównej Handlowej oraz firmy EY. Od 10 lat pracuje w księgowości i podatkach w różnych sektorach gospodarki. Specjalizacja: VAT w krajach EMEA, podatek pośredni w USA, podatki międzynarodowe, rachunkowość, finanse. Od 15 lat uczestniczy w prowadzeniu ksiąg handlowych w Kancelarii Biegłego Rewidenta m.in. poprzez udział w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych i nadzór nad oprogramowaniem do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych SYMFONIA.

Zobacz inne szkolenia prowadzone przez Michał Walczak

cena Cena zależy od lokalizacji i trybu szkolenia, jaki zostanie przez Państwa wybrany. Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r
Cena szkolenia stacjonarnego zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • lunch
  • certyfikat
Cena szkolenia online zawiera:
  • udział w szkoleniu
  • certyfikat
  • materiały w formie elektronicznej dostarczane mailowo
  • dostęp do platformy on-line w dniu szkolenia
Szkolenie jest organizowane w lokalizacji: Katowice
ul. Moniuszki 4 / 8 40-005 Katowice

Opiekun szkoleń

Katowice
Aleksandra Szczepańska

Ostatnio przeglądane

743
czas trwania Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
numer edycji Numer edycji: 12 edycja
Opiekun szkoleń
Katowice
Aleksandra Szczepańska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij